Orden de Compra. Nº2107-754-SE25 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA MES MAYO DESDE 2107-62-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-754-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA MES MAYO DESDE 2107-62-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-62-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1095 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Federico Errazuriz 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 28224,12
Dirección de Envío de la Factura Federico Errazuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QUANTICA SpA
Razón Social CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA
R.U.T. 77.609.870-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal QUANTICA SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas100UnidadARCHIVADOR RAPIDO (CARPETA CON ARCHIVADOR) Archivador Rápido Plastificado COLORES $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
44111905
Pizarras para plumón y accesorios108UnidadPLUMON PERMANENTE NEGRO PUNTA REDONDA Marcador Permanente Torini Negro $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.192 $ 24.192
44121613
Saca corchetes24UnidadSACA CORCHETES (MARIPOSA - PINZA)Sacacorchete Hand Pinza WD-401 $ 452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.848 $ 10.848
31201517
Cinta para empaquetar120UnidadSCOTCH ROLLO 18MM X 30MCinta Adhesiva Sellocinta Cristal 18 mm X 30 M $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680 $ 31.680
44121618
Tijeras24UnidadTIJERA OFICINA METAL 19 CM DISENO ERGONOMICO Tijera 8.0 Isofit para Oficina y Hogar 19 cm $ 1.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.928 $ 44.928
Total Neto $ 148.548
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.224
TOTAL OC $ 176.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.