Orden de Compra. Nº2107-772-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-34-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-772-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-34-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-34-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1262 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 849290,88
Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Fernando
Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
R.U.T. 76.194.668-4
Sucursal Comercial San Fernando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones195UnidadJABON LIQUIDO NEUTRO 950 ML BOLSA JABON LIQUIDO NEUTRO 950 ML BOLSA $ 1.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.830 $ 388.830
14111703
Toallas de papel800UnidadTOALLA SECADAO MANOS DOBLE HOJAS X 280 MTS ROLLO (COMPATIBLE CON DISPENSADOR TORK)TOALLA SECADAO MANOS DOBLE HOJAS X 280 MTS ROLLO COMPATIBLE CON DISPENSADOR TORK $ 4.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.995.200 $ 3.995.200
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo12UnidadATRAPAPAPOLVO PARA PAÑO O MOPA SPRAY 482 GRATRAPAPAPOLVO PARA PAÑO O MOPA SPRAY 482 GR $ 6.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.928 $ 83.928
24111503
Bolsas de plástico1UnidadBOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 10 X 25, BAJA DENSIDAD X 100 UNIDADESBOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 10 X 25, BAJA DENSIDAD X 100 UNIDADES $ 1.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.994 $ 1.994
Total Neto $ 4.469.952
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 849.291
TOTAL OC $ 5.319.243


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.