Orden de Compra. Nº2107-897-SE26 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA REPOSICIÓN DE STOCK BODEGA CENTRAL DESDE 2107-43-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-897-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA REPOSICIÓN DE STOCK BODEGA CENTRAL DESDE 2107-43-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-43-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1179 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación .AVENIDA ERRAZURIZ 921¨
Comuna Santa Cruz
Impuesto 247651,7
Dirección de Envío de la Factura .AVENIDA ERRAZURIZ 921¨
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA J&M CHILE SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA J&M CHILE SPA
R.U.T. 78.187.849-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA J&M CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos12BidónEASE0072 CERA LIQUIDA INCOLORA TRAFFIC BIDON 5 LTSCERA LIQUIDA INCOLORA TRAFFIC BIDON 5 LTS $ 5.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.240 $ 63.240
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo5000UnidadEMEE0005 BOLSA PAPEL 2 KGBOLSA PAPEL 2 KG $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
53131604
Peines o cepillos para el pelo20UnidadEMEE0133 PEINE PLASTICOPEINE PLASTICO $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300
27111801
Cintas métricas10UnidadEMEE0141 HUINCHA MEDIR ROPAHUINCHA DE MEDIR ROPA $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
42132105
Sábanas de hospital200UnidadETEE0011 SABANA BLANCA ADULTO 260 X 160SABANA BLANCA ADULTO 260 X 160 $ 5.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.107.400 $ 1.107.400
47121701
Bolsas de basura400UnidadEASE0071 BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 35 X45 (LABORATORIO CLINICO)BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 35 X45 LABORATORIO CLINICO $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
Total Neto $ 1.303.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.652
TOTAL OC $ 1.551.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.