Orden de Compra. Nº2107-976-SE23 "ARTÍCULOS DE ASEO Y MENAJE DESDE 2107-77-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2107-976-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO Y MENAJE DESDE 2107-77-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2107-77-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1957 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
R.U.T. 61.602.148-6
Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921
Comuna Santa Cruz
Impuesto 822622,48
Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico204UnidadPAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL COLOR BLANCO 600 MTS 9,5 CM DE ALTO, HOJA SIMPLE COMPATIBLE CON DISPENSADOR TORKPAPEL HIGIENICO TECNOROLL HS 600M PRECIO POR UNIDAD, EMPAQUE PRIMARIO 6UNIDAD $ 2.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.272 $ 493.272
14111703
Toallas de papel1000UnidadTOALLA PAPEL SECADO MANO 280 MTS POR 20 CM ALTO, HOJA SIMPLE PARA DISPENSADOR TORKTOALLA JUMBO TECNOROLL 280M, PRECIO POR ROLLO, EMPAQUE MINIMO 2 UNIDADES $ 3.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.778.000 $ 3.778.000
12191501
Solventes aromáticos12UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400 ML DES.AMBIENTAL AROM 360ML, VARIEDAD DE AROMAS $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.820
12161902
Detergentes surfactantes15Unidadlimpia pisos poett o lysol (Bd 4 lts)LIMPIADOR DE PISO IMPEKE LAVANDA 4000ML $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
Total Neto $ 4.329.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 822.622
TOTAL OC $ 5.152.214


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.