Orden de Compra. Nº2109-1086-SE24 "SABANA BLANCA-CAMISA-FUNDAS."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-1086-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SABANA BLANCA-CAMISA-FUNDAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2109-51-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2508
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 774972
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVOTEL
Razón Social LORENZO JIMENEZ SALAZAR COMERCIALIZADORA EIRL
R.U.T. 76.879.090-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROVOTEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132105
Sábanas de hospital450UnidadSABANA BLANCA 250x160 SOLO ORILLADO (Trevira blanca 144 hilos) 720-2590. SABANA BLANCA 250x160 SOLO ORILLADO (Trevira blanca 144 hilos) 720-2590. $ 5.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.664.000 $ 2.664.000
42131504
Batas para pacientes180UnidadCAMISA PACIENTE BLANCA CON LOGO (720-2560)CAMISA PACIENTE BLANCA CON LOGO (720-2560) $ 4.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 881.100 $ 881.100
52121512
Fundas de almohada150UnidadFUNDA DE ALMOHADA 90 X 60 F/5 CM AB/1LADO TREVIRA BLANCA 200 HILOS(720-2602) CON LOGO FUNDA DE ALMOHADA 90 X 60 F/5 CM AB/1LADO TREVIRA BLANCA 200 HILOS(720-2602) $ 3.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.700 $ 533.700
Total Neto $ 4.078.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 774.972
TOTAL OC $ 4.853.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.