Orden de Compra. Nº2109-1167-AG26 "ARTÍCULOS DE ASEO (2109-394-COT26)."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-1167-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO (2109-394-COT26).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2314
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación SAN MARTIN N°771
Comuna Santiago
Impuesto 80389
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N°771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES
Razón Social MAURICIO ANDRÉS DÍAZ PEYRESBLANQUES
R.U.T. 19.260.495-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general190UnidadLAVALOZAS 500CC (002-0050), Modelo VIRGINIA o Equivalente. CON 2 DESPACHOS DIFERIDOS BIMENSUALES de 95 u/d c/u. 1° Despacho 16/06/26 = 95 u/d. 2° Despacho 08/09/26 = 95 u/d.LAVALOZAS 500CC, Modelo VIRGINIA o Equivalente. CON 2 DESPACHOS DIFERIDOS BIMENSUALES de 95 u/d c/u. 1° Despacho 16/06/26 = 95 u/d. 2° Despacho 08/09/26 = 95 u/d. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500
47131816
Desodorantes300UnidadDESODORANTE SOLIDO PARA W.C. 40GR (002-0027), Modelo AROM o Equivalente. CON 2 DESPACHOS DIFERIDOS BIMENSUALES de 150 u/d c/u. 1° Despacho 16/06/26 = 150 u/d. 2° Despacho 08/09/26 = 150 u/d.DESODORANTE SOLIDO PARA W.C. 40GR, Modelo AROM o Equivalente. CON 2 DESPACHOS DIFERIDOS BIMENSUALES de 150 u/d c/u. 1° Despacho 16/06/26 = 150 u/d. 2° Despacho 08/09/26 = 150 u/d. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
47131805
Limpiadores de uso general40UnidadLIMPIAVIDRIO 250ML (VIRGINIA) (002-0024) o MODELO EQUIVALENTE. CON 2 DESPACHOS DIFERIDOS BIMENSUALES de 20 u/d c/u. 1° Despacho 16/06/26 = 20 u/d. 2° Despacho 08/09/26 = 20 u/d.LIMPIAVIDRIO 250ML (VIRGINIA) o MODELO EQUIVALENTE. CON 2 DESPACHOS DIFERIDOS BIMENSUALES de 20 u/d c/u. 1° Despacho 16/06/26 = 20 u/d. 2° Despacho 08/09/26 = 20 u/d. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLUSTRA MUEBLES 250ML (VIRGINIA) (002-0025) o MODELO EQUIVALENTE. CON 2 DESPACHOS DIFERIDOS BIMENSUALES de 10 u/d c/u. 1° Despacho 16/06/26 = 10 u/d. 2° Despacho 08/09/26 = 10 u/d.LUSTRA MUEBLES 250ML (VIRGINIA) o MODELO EQUIVALENTE. CON 2 DESPACHOS DIFERIDOS BIMENSUALES de 10 u/d c/u. 1° Despacho 16/06/26 = 10 u/d. 2° Despacho 08/09/26 = 10 u/d. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 423.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.389
TOTAL OC $ 503.489


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.260.495-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.