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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2109-1248-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CORTINAS ROLLER (2109-410-COT26). |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.608.203-5 |
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Dirección de Facturación |
SAN MARTIN N°771 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
65154,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN N°771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2026 |
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Proveedor |
Tienda Braves |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA TIENDA BRAVES SPA
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R.U.T. |
77.181.973-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tienda Braves |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 7 | Unidad | Cortinas Roller Duo Blanca de 140x240cm (720-6644). | Cortinas Roller Duo Blanca de 140x240cm. |
$ 42.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.930
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$ 300.930
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | Cortina Roller Duo Blanca de 90x250cm (720-6644). | Cortina Roller Duo Blanca de 90x250cm. |
$ 41.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.990
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$ 41.990
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Total Neto
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$ 342.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.155
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$ 408.075
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.