Orden de Compra. Nº2109-1417-SE24 "PAÑO CLINICO Y VENDAS GENERO."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-1417-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra PAÑO CLINICO Y VENDAS GENERO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2109-51-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2832
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 277552
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVOTEL
Razón Social LORENZO JIMENEZ SALAZAR COMERCIALIZADORA EIRL
R.U.T. 76.879.090-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROVOTEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras400UnidadVENDA DE GENERO (720-2784), En 2 Despachos Mensules Diferidos: 1° Despacho 01/07/2024 = 200 ud. 2° Despacho 17/07/2024 = 200 ud. VENDA DE GENERO (720-2784), En 2 Despachos Mensules Diferidos: 1° Despacho 01/07/2024 = 200 ud. 2° Despacho 17/07/2024 = 200 ud. $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.400 $ 404.400
42131701
Cobertores para cirugía400UnidadPAÑO CLINICO CHICO (720-2651), En 2 Despachos Mensules Diferidos: 1° Despacho 01/07/2024 = 200 ud. 2° Despacho 17/07/2024 = 200 ud. PAÑO CLINICO CHICO (720-2651), En 2 Despachos Mensules Diferidos: 1° Despacho 01/07/2024 = 200 ud. 2° Despacho 17/07/2024 = 200 ud. $ 2.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.400 $ 1.056.400
Total Neto $ 1.460.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 277.552
TOTAL OC $ 1.738.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.