Orden de Compra. Nº2109-1771-SE22 "VENDAS DE GENERO (2109-51-LP18). "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-1771-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2022
Nombre de la Orden de Compra VENDAS DE GENERO (2109-51-LP18).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2109-51-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4213
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 150822
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIO BLANCO CONFECCIONES S.A.
Razón Social RIO BLANCO CONFECCIONES S.A.
R.U.T. 76.384.212-6
Sucursal RIO BLANCO CONFECCIONES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131701
Cobertores para cirugía1800UnidadVENDA DE GENERO VERDE (720-2784), para un periodo de 3 meses.vendas de genero crudo. de 220 x 12 cms. crea cruda 100 % algodon. overlada en su contorno. $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.800 $ 793.800
Total Neto $ 793.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.822
TOTAL OC $ 944.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.