Orden de Compra. Nº2109-1780-SE24 "Insumos y Reactivos de Laboratorio id.2109-12-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-1780-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos y Reactivos de Laboratorio id.2109-12-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2109-12-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3455
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Bases de licitación 2109-12-le22
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO
Comuna *
Impuesto 30590
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TCL GROUP
Razón Social TCL GROUP SPA
R.U.T. 76.505.914-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TCL GROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104112
Contenedores de recogida de orina1500UnidadFrasco urocultivo 50ml. estéril tapa rosca (241-0051)FRASCO ORINA 60ML ESTÉRIL UNITARIO DELTALAB Detalles en cotizacion adjunta $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
41121607
Puntas de pipeta universales2000UnidadPuntas amarillas desechables sin corona (241-1500)PUNTA AMARILLA 200UL SIN CORONA valor ingresado por unidad de punta presentacion de venta bolsa de 1000 unidades Detalles en cotizacion adjunta $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 161.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.590
TOTAL OC $ 191.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.