Orden de Compra. Nº2109-180-SE21 "INSUMOS BODEGA (2109-46-LE18)."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-180-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA (2109-46-LE18).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2109-46-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 172 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación San Martín nº 771
Comuna Santiago Centro
Impuesto 34086
Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-01-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ´´ marod ´´
Razón Social MARISOL FLORES RIVERA
R.U.T. 7.439.978-9
Sucursal ´´ marod ´´
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas10UnidadMANGO PARA MOPA HUMEDA (002-0039).MANGO PARA MOPA HUMEDA (002-0039). $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40UnidadCOPELA PLASTICA (252-0600).COPELA PLASTICA (252-0600). $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada60Metro LinealManguera para bencina 6MM Pierna y Brazo (252-6626).Manguera para bencina 6MM Pierna y Brazo (252-6626). $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
31151502
Cuerda de poliéster60Metro LinealPiola Para Tracción de 6MM (252-6617).Piola Para Tracción de 6MM (252-6617). $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
Total Neto $ 179.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.086
TOTAL OC $ 213.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.