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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2109-2022-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Aguja Kirschner.(2109-5-R123) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2109-5-R123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según circular N 9 del 28 de abril de 2020,TGR realizara el pago de las facturas a mas tardar en 45 dias. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.608.203-5 |
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Dirección de Facturación |
CALLE SAN MARTIN N 771 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
30780 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE SAN MARTIN N 771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PIMET S.A. |
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Razón Social |
PIEZAS Y METALES S.A.
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R.U.T. |
96.880.660-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PIMET S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42242002
| Dispositivos prostéticos de la extremidad superior | 135 | Unidad | Aguja kirschner 1.0mm.
(345-0625) | Aguja kirschner 1.0mm.
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$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.000
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$ 162.000
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Total Neto
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$ 162.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.780
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$ 192.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.