Orden de Compra. Nº2109-2938-SE09 "Ser. Alienta. Comple. para Pacientes Julio 2009"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Traumatológico
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-2938-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Ser. Alienta. Comple. para Pacientes Julio 2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia
Razón Social Instituto Traumatológico
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Traumatológico
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación San Martín nº 771
Comuna Santiago Centro
Impuesto 89487,34
Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 968983105
Razón Social PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.
R.U.T. 96.898.310-5
Sucursal 968983105
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1UnidadSer. Aliemta. Comple. para Pacientes Julio 2009  $ 470.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.986 $ 470.986
Total Neto $ 470.986
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.487
TOTAL OC $ 560.473


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.