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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2109-3089-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
cortes de esponja |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.608.203-5 |
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Dirección de Facturación |
San Martín nº 771 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
53200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín nº 771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fibraplas Ltda. ( Las 7 Cortinas) |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS Y FIELTROS Y COMPANIA LIM
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R.U.T. |
77.338.960-8 |
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Sucursal |
Fibraplas Ltda. ( Las 7 Cortinas) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131603
| Esponjas | 2000 | Unidad | Cortes de Esponja 10x5x5cm. | Cortes de Esponja 10x5x5cm. |
$ 140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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Total Neto
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$ 280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.200
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$ 333.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.