Orden de Compra. Nº2109-313-SE24 "ROPA CLINICA."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-313-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ROPA CLINICA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2109-51-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 661
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 780748
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVOTEL
Razón Social LORENZO JIMENEZ SALAZAR COMERCIALIZADORA EIRL
R.U.T. 76.879.090-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROVOTEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132105
Sábanas de hospital200UnidadSABANA VERDE CERRADA 250x160 100% CREA con logo (720-2631). Despacho Completo el 23/02/2024. SABANA VERDE CERRADA 250x160 100% CREA con logo (720-2631). Despacho Completo el 23/02/2024. $ 6.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.283.800 $ 1.283.800
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras400UnidadVENDA DE GENERO (720-2784), En 2 Despachos Mensules Diferidos: 1° Despacho 23/02/2024 = 200 ud. 2° Despacho 27/03/2024 = 200 ud. VENDA DE GENERO (720-2784), En 2 Despachos Mensules Diferidos: 1° Despacho 23/02/2024 = 200 ud. 2° Despacho 27/03/2024 = 200 ud. $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.400 $ 404.400
42131701
Cobertores para cirugía100UnidadPAÑO CLINICO VERDE PERFORADO (720-2660). Despacho Completo el 23/02/2024. PAÑO CLINICO VERDE PERFORADO (720-2660). Despacho Completo el 23/02/2024. $ 3.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.200 $ 308.200
42131701
Cobertores para cirugía800UnidadPAÑO CLINICO CHICO (720-2651), En 2 Despachos Mensules Diferidos: 1° Despacho 23/02/2024 = 400 ud. 2° Despacho 27/03/2024 = 400 ud. PAÑO CLINICO CHICO (720-2651), En 2 Despachos Mensules Diferidos: 1° Despacho 23/02/2024 = 400 ud. 2° Despacho 27/03/2024 = 400 ud. $ 2.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.112.800 $ 2.112.800
Total Neto $ 4.109.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 780.748
TOTAL OC $ 4.889.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.