Orden de Compra. Nº2109-3246-SE16 "SERVICIO POR LICENCIA MEDICA ELECTRONICA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-3246-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO POR LICENCIA MEDICA ELECTRONICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2109-242-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación San Martín nº 771
Comuna Santiago Centro
Impuesto 11427,93
Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor I-MED S.A.
Razón Social I-MED S A
R.U.T. 99.509.000-7
Sucursal I-MED S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias1UnidadContratacion del Servicio para Operaciones con Tarjetas de Credito y Emision de Licencia Medica Electronica para el Instituto Traumatologico. Completar Anexos Nº1, 2, 3, 4 y 5. Asistir a VISITA aTerreno el dia 21/11/14 a las 09:30 horas.Servicio x licencia medica electronica Factura N°486954 $ 60.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.147 $ 60.147
Total Neto $ 60.147
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.428
TOTAL OC $ 71.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.