|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2109-367-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TORULAS, ALGODON (2109-27-LP23). |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2109-27-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Segun Bases Generales Resolucion Nº604.- |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.608.203-5 |
|
Dirección de Facturación |
SAN MARTIN N°771 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
15196,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN N°771 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-03-2026 |
|
|
|
Proveedor |
REUTTER S.A |
|
Razón Social |
REUTTER S A
|
|
R.U.T. |
81.210.400-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
REUTTER S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121802
| Algodón | 12000 | Unidad | Tórula de Algodón 0,5 g. (225-0089).
| AATOAL05 TORULAS DE ALGODON 0,5 GR.BOLSA X 100 UNIDADES, PRECIO OFERTADO POR UNIDAD |
$ 4,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.000
|
$ 48.000
|
11121802
| Algodón | 6 | kilogramo | Algodon prensado hidrofilo rollo de 1Kg (225-6541). | Algodon prensado hidrofilo rollo de 1Kg. |
$ 5.330,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.980
|
$ 31.980
|
|
|
Total Neto
|
$ 79.980
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.196
|
|
$ 95.176
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.