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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2109-376-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BIKINI, GORRO PASAMONTAÑA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2109-51-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.608.203-5 |
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Dirección de Facturación |
San Martín nº 771 |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
509960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín nº 771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-02-2024 |
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Proveedor |
COMERCILIZADORA 3G SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA 3G SPA
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R.U.T. |
76.192.625-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCILIZADORA 3G SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131611
| Gorras de quirófano | 400 | Unidad | GORROS PASAMONTAÑA (720-0578). | GORROS PASAMONTAÑA (720-0578). |
$ 1.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 528.000
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$ 528.000
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53102302
| Calzoncillos slips o calzones tipo tanga, bikini o colaless | 2000 | Unidad | BIKINI DESECHABLE (720-0922).
| BIKINI DESECHABLE (720-0922). |
$ 1.078,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.156.000
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$ 2.156.000
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Total Neto
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$ 2.684.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 509.960
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$ 3.193.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.