Orden de Compra. Nº2109-3885-SE10 "Serv. Alim. Complementos de Septiembre 2010"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Traumatológico
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-3885-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Serv. Alim. Complementos de Septiembre 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2109-172-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia
Razón Social Instituto Traumatológico
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Traumatológico
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación San Martín nº 771
Comuna Santiago Centro
Impuesto 146325,27
Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cchilesa
Razón Social CASINOS CHILE S A
R.U.T. 96.595.950-5
Sucursal cchilesa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Concesionarios de casino de comida1UnidadServ. Alim. Complementos de Septiembre 2010Serv. Alim. Complementos de Septiembre 2010 $ 837.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.101 $ 837.101
Total Neto $ 837.101
Descuento $ 66.968
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.325
TOTAL OC $ 916.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.