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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2109-39-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Gasa Algadon 4 pliegues 5 x 70cm (2109-3-LQ24). |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2109-3-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
De acuerdo a lbases de licitacoion |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.608.203-5 |
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Dirección de Facturación |
-SAN MARTIN N° 771-SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
371497,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
-SAN MARTIN N° 771-SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BIOCLIN S.A. |
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Razón Social |
BIOCLIN S.A.
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R.U.T. |
96.910.280-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BIOCLIN S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 4345 | Unidad | Gasa algodón 4 pliegues 5x70cm. sobre esteril x 3ud. (225-0058).
No despachar - Regulariza Guía Despacho 84626
| Gasa algodón 4 pliegues 5x70cm. sobre estéril x 3ud.
No despachar - Regulariza Guía Despacho 84626
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$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.955.250
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$ 1.955.250
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Total Neto
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$ 1.955.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 371.498
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$ 2.326.748
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.