|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2109-4650-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-11-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS PROTESIS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.608.203-5 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín nº 771 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
14113,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín nº 771 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INGRID ARAYA LEYTON |
|
Razón Social |
INGRID ANGELICA ARAYA LEYTON
|
|
R.U.T. |
13.698.913-8 |
|
Sucursal |
INGRID ARAYA LEYTON |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Planchas de corcho | 1 | Pieza | PLANCHA CORCHO 20MM | PLANCHA CORCHO 20MM |
$ 30.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
|
| Cuero | 2 | Unidad | CUEROFLEX (LEFA PINTADA) | CUEROFLEX (LEFA PINTADA) |
$ 4.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.780
|
$ 9.780
|
27111801
| Cintas métricas | 20 | Pie | PIE BADANA NATURAL | PIE BADANA NATURAL |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.000
|
$ 20.000
|
44122109
| Sujetadores de velcro | 50 | Metro Cuadrado | MTRS VELCRO 2MM BLANCO | MTRS VELCRO 2MM BLANCO |
$ 290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.500
|
$ 14.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 74.280
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.113
|
|
$ 88.393
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.