Orden de Compra. Nº2109-480-SE26 "FORMULARIOS DE IMPRENTA."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-480-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS DE IMPRENTA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1031
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación SAN MARTIN N°771
Comuna Santiago
Impuesto 488680
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N°771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SM IMPRESORES
Razón Social CAROL ANDREA SAN MARTÍN VÁSQUEZ
R.U.T. 13.445.517-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SM IMPRESORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cuadernillos o formularios para exámenes120BlockBLOCK PEDIDO ENTREGA BODEGA 50x3 (652-3828).BLOCK PEDIDO ENTREGA BODEGA 50x3. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes20BlockPLANILLA DE HORAS EXTRAS 100x1 (652-6840).PLANILLA DE HORAS EXTRAS 100x1. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes15BlockPROTOCOLO DE ANESTESIA 50x2 AUTOCOPIATIVO (652-9935).PROTOCOLO DE ANESTESIA 50x2 AUTOCOPIATIVO. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes15BlockENTREGA ESTERILIZACION 50x2 (652-0725).ENTREGA ESTERILIZACION 50x2. $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes20BlockINFORME EGRESO HOSPITALARIO 100x2 AUTOCOPIATIVO (652-1091).INFORME EGRESO HOSPITALARIO 100x2 AUTOCOPIATIVO. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes10BlockEV0LUCION CLINICA 100x1 (652-9974).EV0LUCION CLINICA 100x1. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes6BlockPEDIDO DE TRANSFUSION 100x1 (652-1720).PEDIDO DE TRANSFUSION 100x1. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes25BlockHOJA DE ENFERMERIA 100x1 (652-4830).HOJA DE ENFERMERIA 100x1. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500
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Cuadernillos o formularios para exámenes2000UnidadTARJETON DE REEMPLAZO (652-9960).TARJETON DE REEMPLAZO. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes2700UnidadFICHAS CLINICAS (652-1090).FICHAS CLINICAS. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000
Total Neto $ 2.572.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 488.680
TOTAL OC $ 3.060.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.