|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2109-56-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-01-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SABANA BLANCA (2109-51-LP18). |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2109-51-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.608.203-5 |
|
Dirección de Facturación |
SAN MARTIN N°771 SANTIAGO CENTRO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
622360,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN N°771 SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-01-2023 |
|
|
|
Proveedor |
PROVOTEL |
|
Razón Social |
LORENZO JIMENEZ SALAZAR COMERCIALIZADORA EIRL
|
|
R.U.T. |
76.879.090-6 |
|
Sucursal |
PROVOTEL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52121512
| Fundas de almohada | 170 | Unidad | FUNDA ALMOHADA 90x60 f/5 cm ab/1 lado,
con logo. | FUNDA ALMOHADA 90x60 f/5 cm ab/1 lado,
con logo |
$ 3.454,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 587.180
|
$ 587.180
|
42132105
| Sábanas de hospital | 470 | Unidad | SABANA ADULTO EN CREA POLIGAL BLANCA 50% POLIESTER-50% ALGODON CON LOGO SEGUN MUESTRA,FLETE INCLUIDO CON LOGO (720-2590). | SABANA ADULTO EN CREA POLIGAL BLANCA 50% POLIESTER-50% ALGODON CON LOGO SEGUN MUESTRA,FLETE INCLUIDO CON LOGO (720-2590). |
$ 5.720,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.688.400
|
$ 2.688.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.275.580
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 622.360
|
|
$ 3.897.940
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.