|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2109-596-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-03-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BLUSAS VERDE DE OPERAR TALLA L(DESDE 2109-51-LP18) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2109-51-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.608.203-5 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE SAN MARTIN N 771 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
243200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE SAN MARTIN N 771 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-03-2021 |
|
|
|
Proveedor |
taufig hales y cia ltda |
|
Razón Social |
TAUFIG HALES Y CIA LTDA
|
|
R.U.T. |
84.922.000-4 |
|
Sucursal |
taufig hales y cia ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131612
| Batas de aislamiento o cobertura para el personal | 400 | Unidad | BLUSA VERDE DE OPERAR TALLA L con logo.-(720-2734) | BLUSA VERDE DE OPERAR TALLA L con logo.-(720-2734) |
$ 3.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.280.000
|
$ 1.280.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.280.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 243.200
|
|
$ 1.523.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.