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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2109-6215-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HIPOCLORITO + DETERGENTE (2109-141-L111), 8º Despacho. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2109-141-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.608.203-5 |
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Dirección de Facturación |
San Martín nº 771 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
47880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín nº 771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-01-2012 |
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Proveedor |
´´ marod ´´ |
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Razón Social |
MARISOL FLORES RIVERA
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R.U.T. |
7.439.978-9 |
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Sucursal |
´´ marod ´´ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Productos de lavandería | 300 | Unidad | RINSO.
8º DESPACHO 03/01/2012. | RINSO pqte 200gr.(002-D-32).
8º DESPACHO 03/01/2012. |
$ 280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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| Productos de limpieza de amoniaco | 600 | Unidad | HIPOCLORITO.
8º DESPACHO 03/01/2012. | HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% X LT.
8º DESPACHO 03/01/2012. |
$ 280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.000
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$ 168.000
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Total Neto
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$ 252.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.880
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$ 299.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.