Orden de Compra. Nº2109-628-SE25 "Servicios de Fotocopia, Mayo a Agosto 2024 (2109-15-LQ20)."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-628-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Fotocopia, Mayo a Agosto 2024 (2109-15-LQ20).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2109-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1654
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación San Martín nº 771
Comuna *
Impuesto 1164259,96
Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnosop
Razón Social COMERCIALIZADORA TECNOSOP LTDA
R.U.T. 76.754.000-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnosop
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras4UnidadServicio de Fotocopias, Periodo de Mayo a Agosto 2024.-.-Arriendo por dos años de 3 fotocopiadoras,una con compaginador de 10 bandejas mín. Promedio total:9000 fotocopias por mes. Servicio Técnico y Mantención por parte del ofertante. Periodo de Mayo a Agosto 2024.- $ 1.531.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.127.684 $ 6.127.684
Total Neto $ 6.127.684
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.164.260
TOTAL OC $ 7.291.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.