Orden de Compra. Nº2109-643-SE10 "SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS."
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Traumatológico
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-643-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2109-11141-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia
Razón Social Instituto Traumatológico
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Traumatológico
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación San Martín nº 771
Comuna Santiago Centro
Impuesto 28941,56
Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA
Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA
R.U.T. 77.445.900-6
Sucursal SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Fotocopiadoras1UnidadSERVICIO DE FOTOCOPIADORAS.SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS. $ 152.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.324 $ 152.324
Total Neto $ 152.324
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.942
TOTAL OC $ 181.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.