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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2109-697-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mariposa al vacio 23g. 3/4x7" ID.2109-25-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2109-25-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.608.203-5 |
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Dirección de Facturación |
SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
65208 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Amilab ltda. |
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Razón Social |
AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITAD
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R.U.T. |
77.700.690-8 |
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Sucursal |
Amilab ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142507
| Agujas mariposa | 2400 | Unidad | Mariposa 23g. 3/4x7" (0.6x19mm.x178mm.) para sistema extracción al vacío(224-T063) | 1C-JD-091 "SANLI" MARIPOSA (SCALP) CON ADAPTADOR LUER (REMOVIBLE) 23 G X 3/4" X 7". CAJA X 100 MARIPOSAS. SE INDICA VALOR DE 1 UNIDAD. VENCIMIENTO MAYOR A 18 MESES. |
$ 143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 343.200
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$ 343.200
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Total Neto
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$ 343.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.208
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$ 408.408
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.