Orden de Compra. Nº2109-710-SE26 "MANTENEDOR-CERA-REMOVEDOR."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-710-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENEDOR-CERA-REMOVEDOR.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2109-46-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1682
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación SAN MARTIN N°771
Comuna Santiago
Impuesto 400710
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N°771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ´´ marod ´´
Razón Social MARISOL FLORES RIVERA
R.U.T. 7.439.978-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ´´ marod ´´
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes300LitroREMOVEDOR DE CERA (002-0051).REMOVEDOR DE CERA. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
12161902
Detergentes surfactantes75LitroCERA ABRILLANTABLE (002-0060). CERA ABRILLANTABLE. $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
47121802
Removedores600Litro MANTENEDOR DE PISOS (002-0052). MANTENEDOR DE PISOS. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894.000 $ 894.000
Total Neto $ 2.109.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 400.710
TOTAL OC $ 2.509.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.