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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2109-710-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENEDOR-CERA-REMOVEDOR. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2109-46-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.608.203-5 |
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Dirección de Facturación |
SAN MARTIN N°771 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
400710 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN N°771 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
´´ marod ´´ |
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Razón Social |
MARISOL FLORES RIVERA
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R.U.T. |
7.439.978-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
´´ marod ´´ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 300 | Litro | REMOVEDOR DE CERA (002-0051). | REMOVEDOR DE CERA. |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 960.000
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$ 960.000
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12161902
| Detergentes surfactantes | 75 | Litro | CERA ABRILLANTABLE (002-0060).
| CERA ABRILLANTABLE.
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$ 3.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 255.000
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$ 255.000
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47121802
| Removedores | 600 | Litro | MANTENEDOR DE PISOS (002-0052). | MANTENEDOR DE PISOS.
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$ 1.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 894.000
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$ 894.000
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Total Neto
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$ 2.109.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 400.710
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$ 2.509.710
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.