|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2109-840-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
UTILES DE ASEO (2109-311-COT25) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.608.203-5 |
|
Dirección de Facturación |
SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
236046,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-05-2025 |
|
|
|
Proveedor |
MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES |
|
Razón Social |
MAURICIO ANDRÉS DÍAZ PEYRESBLANQUES
|
|
R.U.T. |
19.260.495-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 200 | Unidad | LIMPIADOR EN CREMA CIF DE 700 ML, SIMILAR O EQUIVALENTE (002-0007).
1°despacho:08/05/2025-100 unidades.
2°despacho:02/06/2025-100 unidades.
| LIMPIADOR EN CREMA CIF DE 700 ML, SIMILAR O EQUIVALENTE (002-0007).
1°despacho:08/05/2025-100 unidades.
2°despacho:02/06/2025-100 unidades.
|
$ 1.290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 258.000
|
$ 258.000
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 280 | Unidad | DETERGENTE EN POLVO OMO O EQUIVALENTE DE 200 GRS.(002-0029).
1°despacho:08/05/2025-140 unidades.
2°despacho:02/06/2025-140 unidades. | DETERGENTE EN POLVO OMO O EQUIVALENTE DE 200 GRS.(002-0029).
1°despacho:08/05/2025-140 unidades.
2°despacho:02/06/2025-140 unidades. |
$ 990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 277.200
|
$ 277.200
|
47131816
| Desodorantes | 500 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY AROM O EQUIVALENTE 400 C.C. (002-0040).
1°despacho:08/05/2025-250 unidades.
2°despacho:02/06/2025-250 unidades. | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY AROM O EQUIVALENTE 400 C.C. (002-0040).
1°despacho:08/05/2025-250 unidades.
2°despacho:02/06/2025-250 unidades. |
$ 1.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 525.000
|
$ 525.000
|
47131605
| Cepillos de limpieza | 20 | Unidad | PAD BLANCO 17" ( 002 - 0048).
1°despacho:08/05/2025-10 unidades.
2°despacho:02/06/2025-10 unidades. | PAD BLANCO 17" ( 002 - 0048).
1°despacho:08/05/2025-10 unidades.
2°despacho:02/06/2025-10 unidades. |
$ 3.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 69.800
|
$ 69.800
|
47131605
| Cepillos de limpieza | 15 | Unidad | PAD ROJO 17" (002 - 0049)
1°despacho:08/05/2025-15 unidades.
| PAD ROJO 17" (002 - 0049)
1°despacho:08/05/2025-15 unidades.
|
$ 3.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.350
|
$ 52.350
|
47131502
| Paños de limpieza | 400 | Unidad | PAÑO ABRASIVO 11 x 15 CM (002 - 0022).
1°despacho:08/05/2025-200 unidades.
2°despacho:02/06/2025-200 unidades.
| PAÑO ABRASIVO 11 x 15 CM (002 - 0022).
1°despacho:08/05/2025-200 unidades.
2°despacho:02/06/2025-200 unidades.
|
$ 150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.000
|
$ 60.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.242.350
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 236.046
|
|
$ 1.478.396
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.