Orden de Compra. Nº2109-87-SE13 "INSUMOS TALLER DE PROTESIS (2109-111-L112)."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-87-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER DE PROTESIS (2109-111-L112).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2109-111-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación San Martín nº 771
Comuna Santiago Centro
Impuesto 39900
Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-01-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGRID ARAYA LEYTON
Razón Social INGRID ANGELICA ARAYA LEYTON
R.U.T. 13.698.913-8
Sucursal INGRID ARAYA LEYTON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos4TarroGOBUSA x Litro (001-P-29), Con Despacho Diferidos para año 2012, segun Requerimiento de Bodega y Programacion de OC. Indicar Plazo de Entrega. Despacho para el dia Viernes 11/01/2013.GOBUSA x Litro. Despacho para el dia Viernes 11/01/2013. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31201603
Gomas3PlanchaGOMA ESPONJA NEGRA 10mm espesor x 300mm ancho x 170cm de largo (001-P-145-1), Modelo Cruzeiro o Equivalente. Con Despacho Diferidos para año 2012, segun Requerimiento de Bodega y Programacion de OC. Indicar Plazo de Entrega. Despacho para el dia Viernes 11/01/2013.GOMA ESPONJA NEGRA 10mm espesor x 300mm ancho x 170cm de largo. Despacho para el dia Viernes 11/01/2013. $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
11131504
Cuero4PlanchaCUERO FLEX (LEFA PINTADA) (001-P-100), Con Despacho Diferidos para año 2012, segun Requerimiento de Bodega y Programacion de OC. Indicar Plazo de Entrega. Revisar muestra antes de cotizar. Despacho para el dia Viernes 11/01/2013.CUERO FLEX (LEFA PINTADA). Despacho para el dia Viernes 11/01/2013. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.900
TOTAL OC $ 249.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.