|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2109-96-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
09-01-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Sericio de esterilizcion (id :2109-136-le11) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2109-136-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.608.203-5 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín nº 771 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
159394,9292 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín nº 771 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ESTERICAL SOCIEDAD ANÓNIMA - Casa Matriz |
|
Razón Social |
ESTERICAL SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
96.955.870-k |
|
Sucursal |
ESTERICAL SOCIEDAD ANÓNIMA - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Etileno | 5668 | Litro | Servicio Externo de Esterilizacion en Oxido Etileno
Etileno,corespondiente a Diciembre 2011
Factura Nº5921 | |
$ 148,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 838.864
|
$ 838.921
|
|
|
Total Neto
|
$ 838.921
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 159.395
|
|
$ 998.316
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.