Orden de Compra. Nº2110-10-CA07 "Lentes opticos"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Melipilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2110-10-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2007
Nombre de la Orden de Compra Lentes opticos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas precios segun licitacion 2110-68-L106 AUGE Item: 532-040404
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Melipilla
Razón Social Hospital de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O Higgins 551
Comuna -1
Impuesto 199462
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ERIKA INGRID MARLIES STOM SOZA
R.U.T. 8.883.024-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas o anteojos181UnidadLentes de gafas o anteojosLentes opticos para Auge $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.049.800 $ 1.049.800
Total Neto $ 1.049.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.462
TOTAL OC $ 1.249.262


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.