Orden de Compra. Nº2110-11363-SE08 "1-Formulario Septiembre y Octubre 2008"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Melipilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2110-11363-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2008
Nombre de la Orden de Compra 1-Formulario Septiembre y Octubre 2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2110-20-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Melipilla
Razón Social Hospital de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O Higgins 551
Comuna Melipilla
Impuesto 1026
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ilengraf
Razón Social JORGE PATRICIO CAYULEF PARDO
R.U.T. 6.543.764-3
Sucursal ilengraf
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Orden de atencion2BlockImpresión de papelería o formularios comerciales Orden de atencionImpresión de papelería o formularios comerciales $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
Total Neto $ 5.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.026
TOTAL OC $ 6.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.