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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2110-42-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-01-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de lavanderia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2110-30-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Facturación |
O Higgins 551 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
932833,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O Higgins 551 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lavandería Simón |
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Razón Social |
Sociedad Lavandería Industrial Galusi Limitada
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R.U.T. |
76.202.824-7 |
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Sucursal |
Lavandería Simón |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 1 | Unidad no definida | Servicio de lavanderia segun guias de despacho 12036-12052-12070-12099-12100-12116-12150-12164-12182-12207-12227-12248-12261-12279-12297-12316-12348-12349 y 12377
LICITACION: 2110-30-LQ17 | Servicio de lavanderia segun guias de despacho 12036-12052-12070-12099-12100-12116-12150-12164-12182-12207-12227-12248-12261-12279-12297-12316-12348-12349 y 12377
LICITACION: 2110-30-LQ17 |
$ 4.909.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.909.650
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$ 4.909.650
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Total Neto
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$ 4.909.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 932.834
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$ 5.842.484
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.