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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2110-892-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-08-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
detergente,desodorante,cloro |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2110-290-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Facturación |
O Higgins 551 |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
37525 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O Higgins 551 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
"MODOQUIM" |
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Razón Social |
NORA DEL CARMEN MORA DONOSO
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R.U.T. |
3.804.743-4 |
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Sucursal |
"MODOQUIM" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131816
| Desodorantes | 70 | Unidad | desodorante ambiental envase x 1 lts | desodorante ambiental envase x 1 lts |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.500
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$ 59.500
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 200 | Litro | cloro liquido granel | cloro liquido granel |
$ 570,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.000
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$ 114.000
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12161902
| Detergentes surfactantes | 30 | Frasco | detergente multiuso fco x 1000 ml | detergente multiuso fco x 1000 ml |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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Total Neto
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$ 197.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.525
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$ 235.025
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.