Orden de Compra. Nº2110-914-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2110-84-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2110-914-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2110-84-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2110-84-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Melipilla
Razón Social
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O Higgins 551
Comuna Melipilla
Impuesto 14326
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDILAB LTDA.Sociedad Comercial - Casa Matriz
Razón Social SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA LIMITADA
R.U.T. 77.252.670-9
Sucursal EDILAB LTDA.Sociedad Comercial - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Material o sets de empastes o diluyentes para caries5UnidadCUCHARETA DE ALVEOLO PEQUEÑA CUCHARETA DE ALVEOLO PEQUEÑA $ 15.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.400 $ 75.400
Total Neto $ 75.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.326
TOTAL OC $ 89.726


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.