Orden de Compra. Nº2110-929-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2110-195-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José de Melipilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2110-929-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2110-195-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2110-195-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Melipilla
Razón Social Hospital San José de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O Higgins 551
Comuna Melipilla
Impuesto 18992,4
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281901
Mangos o carritos para bolsitas o envolturas de esterilización4UnidadSTERIKING 30 CM CON FUELLESTERIKING 30 CM CON FUELLE $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.960 $ 99.960
Total Neto $ 99.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.992
TOTAL OC $ 118.952


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.