Orden de Compra. Nº2111-1002-SE22 "Contenedores Plásticos desechables para residuos; 2111-105-LE20 LINEA-2-3"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-1002-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2022
Nombre de la Orden de Compra Contenedores Plásticos desechables para residuos; 2111-105-LE20 LINEA-2-3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-105-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1223
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Enviar datos de transferencia a Victoria Venturelli : victoria.venturelli@redsalud.gob.cl
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 285646
Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Procesán Casa Matriz
Razón Social PROCESOS SANITARIOS S P A
R.U.T. 96.697.710-8
Sucursal Procesán Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112209
Contenedor de paredes rectas220Unidad 0099569957 - CONTENEDOR CORTOPUNZANTE AMARILLO PRO-15 LINEA 3 0099569957 - CONTENEDOR CORTOPUNZANTE AMARILLO PRO-15 LINEA 3 $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.800 $ 833.800
24112209
Contenedor de paredes rectas240Unidad0099569956 - CONTENEDOR CORTOPUNZANTE AMARILLO PRO-06 LINEA 20099569956 - CONTENEDOR CORTOPUNZANTE AMARILLO PRO-06 LINEA 2 $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.600 $ 669.600
Total Neto $ 1.503.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.646
TOTAL OC $ 1.789.046


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.