Orden de Compra. Nº2111-10140-AG26 "ALIMENTACION DE PACIENTES DESPACHO PARCIALIZADO compra ágil: 2111-856-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-10140-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION DE PACIENTES DESPACHO PARCIALIZADO compra ágil: 2111-856-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7917
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 93092,4
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MSV SPA
Razón Social COMERCIAL MSV SPA
R.U.T. 77.278.999-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MSV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171551
Sal de cocina o de mesa60000UnidadSAL X SOBRE 1 GR, CAJA 2000 UNIDADES. despacho parcializado. despachar 20.000 unidades (10 cajas x 2000 unidades) el martes 30.06 en horario am. cotizar por unidad. fecha vencimiento debe ser igual o mayor a 1 año 0010000329 - SAL X SOBRE $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
50171551
Sal de cocina o de mesa60kilogramoSAL FINA DE MESA X 1 KILO. despacho parcializado. despachar 10 kilos el martes 30.06 en horario am. cotizar x kilogramo. fecha vencimiento debe ser igual o mayor a 1 año0010000075 - SAL 1X12 $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760
50171831
Salsas para cocinar50LitroSALSA CARAMELO LIQUIDO 1 LITRO PARA POSTRES Y PREPARACIONES. despacho parcializado. cotizar por unidad. fecha vencimiento debe ser igual o mayor a 1 año0010000077 - SALSA CARAMELO $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900
50171831
Salsas para cocinar50LitroSALSA FRAMBUESA LIQUIDA 1 LITRO PARA POSTRES Y PREPARACIONES. despacho parcializado. despachar 20 unidades el martes 30.06 en horario am. cotizar por unidad. fecha vencimiento debe ser igual o mayor a 1 año0010000188 - SALSA DE FRAMBUEZA $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900
50181909
Galletas saladas60PaqueteGALLETA DE ARROZ SIN GLUTTEN SIN SABOR PAQUETES DE 90 GRS-150 GRS. despacho parcializado. despachar 20 paquetes el martes 30.06 en horario am. cotizar x paquete. fecha vencimiento debe ser igual o mayor a 1 año 0010010252 - GALLETA SIN GLUTEN $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
Total Neto $ 489.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.092
TOTAL OC $ 583.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.