Orden de Compra. Nº2111-1018-SE19 "ORTESIS Y PRÓTESIS GRAN QUEMADO F: 669"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-1018-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORTESIS Y PRÓTESIS GRAN QUEMADO F: 669
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-88-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 93100
Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medicalfit
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RB LIMITAD
R.U.T. 76.069.409-6
Sucursal Medicalfit
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Componentes de órtesis termoplásticos2Unidad no definidaPESCADOR 3459900067PESCADOR 3459900067 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos2Unidad no definidaINSERTO MIXTO (M) 3459993757INSERTO MIXTO (M) 3459993757 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos2Unidad no definidaCAMISETA MANGA LARGA 3450166435CAMISETA MANGA LARGA 3450166435 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
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Componentes de órtesis termoplásticos4Unidad no definidaSEPARADOR AXILAR 3459900033SEPARADOR AXILAR 3459900033 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Componentes de órtesis termoplásticos2Unidad no definidaINSERTO DURO (M) 3459993904INSERTO DURO (M) 3459993904 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 490.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.100
TOTAL OC $ 583.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.