Orden de Compra. Nº2111-10429-AG24 "ADQUISICION DE 2 CAJAS FUERTES 2111-1889-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-10429-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 2 CAJAS FUERTES 2111-1889-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15501
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 182400
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2024
TítuloDescripción
INFORMAR A SUBDIRECCION DE GESTION DEL CUIDADO 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Blue Sky Limitada
Razón Social COMERCIAL BLUE SKY LIMITADA
R.U.T. 77.547.210-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Blue Sky Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171506
Cajas fuertes2UnidadADQUISICION DE 2 CAJAS FUERTES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
Total Neto $ 960.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.400
TOTAL OC $ 1.142.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.990.339-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.817.781-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.547.210-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.487.171-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.544.261-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 78.009.674-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.