Orden de Compra. Nº2111-10577-SE25 "DETERMINACIONES DE HEMOSTASIA DE LIC. 2111-122-LR21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-10577-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2025
Nombre de la Orden de Compra DETERMINACIONES DE HEMOSTASIA DE LIC. 2111-122-LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-122-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4461
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna *
Impuesto 969435,1
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa
Razón Social SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA
R.U.T. 76.481.921-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Reactivos o soluciones químicos7UnidadACTIVIDAD ANTI-FACTOR X ACTIVADO FEBRERO 2025ACTIVIDAD ANTI-FACTOR X ACTIVADO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
41116105
Reactivos o soluciones químicos87UnidadFIBRINOGENO FEBRERO 2025FIBRINOGENO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600
41116105
Reactivos o soluciones químicos5159UnidadTIEMPO DE PROTROMBINA FEBRERO 2025TIEMPO DE PROTROMBINA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.166.780 $ 2.166.780
41116105
Reactivos o soluciones químicos151UnidadDIMERO D FEBRERO 2025DIMERO D $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.000 $ 604.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos5187UnidadTIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA FEBRERO 2025TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230.410 $ 2.230.410
Total Neto $ 5.102.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 969.435
TOTAL OC $ 6.071.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.