Orden de Compra. Nº2111-1151-SE23 "0029440197 - PAQUETE DE ROPA EXTREMIDAD INFERIOR Y CADERA BILATERAL , 2111-213-LQ22, LÍNEA 1 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-1151-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2023
Nombre de la Orden de Compra 0029440197 - PAQUETE DE ROPA EXTREMIDAD INFERIOR Y CADERA BILATERAL , 2111-213-LQ22, LÍNEA 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-213-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1620
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Enviar datos de transferencia a Victoria Venturelli : victoria.venturelli@redsalud.gob.cl
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 253840
Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291610
Planas quirúrgicas80Unidad no definida0029440197 - PAQUETE DE ROPA EXTREMIDAD INFERIOR Y CADERA BILATERAL DESPACHO 10/02/202345094TM306 CAJA BILATERAL EXTREMIDADES INFERIORES 8 V4 MARCA STERITEK PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA POR 8 UNIDADES, ENTREGA DENTRO DE 24 HORAS SIGUIENTES A ENVÍO DE OC, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336.000 $ 1.336.000
Total Neto $ 1.336.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.840
TOTAL OC $ 1.589.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.