Orden de Compra. Nº
2111-1166-SE19
"
ORTESIS Y PRÓTESIS GRAN QUEMADO F: 703
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2111-1166-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORTESIS Y PRÓTESIS GRAN QUEMADO F: 703
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2111-88-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T.
61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra
Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T.
61.608.602-2
Dirección de Facturación
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
108490
Dirección de Envío de la Factura
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Medicalfit
Razón Social
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RB LIMITAD
R.U.T.
76.069.409-6
Sucursal
Medicalfit
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos
2
Unidad no definida
COPAS PARA CAMISETA (PAR) 3459900025
COPAS PARA CAMISETA (PAR) 3459900025
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos
4
Unidad no definida
SEPARADOR AXILAR 3459900033
SEPARADOR AXILAR 3459900033
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos
1
Unidad no definida
INSERTO MIXTO (g) 3459993902
INSERTO MIXTO (g) 3459993902
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos
2
Unidad no definida
INSERTO MIXTO (M) 3459993757
INSERTO MIXTO (M) 3459993757
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos
2
Unidad no definida
INSERTO DURO (M) 3459993904
INSERTO DURO (M) 3459993904
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos
2
Unidad no definida
GUANTE MEDIO 3459900060
GUANTE MEDIO 3459900060
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos
2
Unidad no definida
CAMISETA MANGA LARGA 3450166435
CAMISETA MANGA LARGA 3450166435
$ 95.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos
2
Unidad no definida
CUELLO MAO 3459900024
CUELLO MAO 3459900024
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos
2
Unidad no definida
SOSTEN 3459900158
SOSTEN 3459900158
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
Total Neto
$ 571.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 108.490
TOTAL OC
$ 679.490
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.