Orden de Compra. Nº2111-1202-SE22 "Mantenimiento corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios Prefactura N°58 Lic. 2111-129-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-1202-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2022
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios Prefactura N°58 Lic. 2111-129-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-129-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1543
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Servicio de salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 98800
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Electrycom SpA
Razón Social electrycom spa
R.U.T. 76.356.555-6
Sucursal Constructora Electrycom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica4HoraMantenimiento corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios Pref. N°58 Lic. 2111-129-LE18 Visita de emergencia 2 técnicos el 18.01.22 por problemas con puerta de emergencia N°2 3er piso, torre valech. Desbloqueo sistema, puerta operativa.Mantenimiento corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios Pref. N°58 Lic. 2111-129-LE18 Visita de emergencia 2 técnicos el 18.01.22 por problemas con puerta de emergencia N°2 3er piso, torre valech. Desbloqueo sistema, puerta operativa $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
Total Neto $ 520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.800
TOTAL OC $ 618.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.