Orden de Compra. Nº2111-1393-SE25 "Servicio de Arriendo de sistema Climatización para la Urgencia Respiratoria y UCI- COVID Diciembre 2024. Lic. 2111-260-LQ24 Cuota 1/14"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-1393-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo de sistema Climatización para la Urgencia Respiratoria y UCI- COVID Diciembre 2024. Lic. 2111-260-LQ24 Cuota 1/14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-260-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2308
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico 345
Comuna Santiago
Impuesto 3560504,43
Dirección de Envío de la Factura Curico 345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TERMICOM S.A.
Razón Social TERMICOM S. A.
R.U.T. 76.775.257-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TERMICOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació3Unidad no definidaArriendo de Equipos sistema Climatización para sector UCI Covid Diciembre 2024. Lic. 2111-260-LQ24 Cuota 1/14Arriendo de Equipos sistema Climatización para sector UCI Covid Diciembre 2024. Lic. 2111-260-LQ24 Cuota 1/14 $ 2.677.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.031.213 $ 8.031.213
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació4Unidad no definidaArriendo de Equipos sistema Climatización para Urgencia Respiratoria Diciembre 2024 Lic. 2111-260-LQ24. Cuota 1/14Arriendo de Equipos sistema Climatización para Urgencia Respiratoria Diciembre 2024 Lic. 2111-260-LQ24. Cuota 1/14 $ 2.677.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.708.284 $ 10.708.284
Total Neto $ 18.739.497
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.560.504
TOTAL OC $ 22.300.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.