Orden de Compra. Nº2111-1570-SE17 "SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL MES DE MARZ"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-1570-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL MES DE MARZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-181-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Portugal 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMBULANCIAS SANTIAGO LIMITADA
Razón Social AMBULANCIAS SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 76.199.233-3
Sucursal AMBULANCIAS SANTIAGO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL MES DE MARZO DE 2017, FACTURA N°733 DEL 13.04.2017 Esta OC debe ser aceptada dentro de las 24 horas a partir del envío de ésta, para efecto de pago de la misma. En caso de contar con emisión de factura electrónica, éstas se deben enviar al mail: facturas.huap@redsalud.gob.cl. Recepción que será confirmada vía correo electrónico y el plazo para pago se contabilizará desde la confirmación de recepción del HUAP. En caso contrario de ser manual, debe ser entregada en Oficina de Parte en horario de lunes a viernes de las 08:30 a 14:00 horas. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL MES DE MARZO DE 2017, FACTURA N°733 DEL 13.04.2017 $ 20.473.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.473.000 $ 20.473.000
Total Neto $ 20.473.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 20.473.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.