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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2111-16611-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ANGIOGRAFIA ID 2111-8-LQ24 LÍNEA 1, GUIAS 212869 - 212292 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2111-8-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
271700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Importadora y Exportadora CAMIR SPA |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAMIR SPA
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R.U.T. |
77.487.960-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Importadora y Exportadora CAMIR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42294216
| Sets de instrumentos quirúrgicos de angiografía | 2 | Unidad | 0000000388 STENT FARMACOACTIVO CON EVEROLIMUS
| A01-01-XIENCI-1800400-120 0000000388 XIENCE SKYPOINT 4.0 X 12
A01-01-XIENCI-1800400-330 0000000388 XIENCE SKYPOINT 4.0 X 33
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$ 715.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.430.000
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$ 1.430.000
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Total Neto
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$ 1.430.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 271.700
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$ 1.701.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.