Orden de Compra. Nº2111-1827-CM20 "Articulos de escritorio y papeleria 12"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-1827-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2020
Nombre de la Orden de Compra Articulos de escritorio y papeleria 12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4076
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepaga
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 86276
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Janani
Razón Social Comercial Janani Javier Horacio Peña Viñas
R.U.T. 76.423.086-8
Sucursal Comercial Janani
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos800 (1007480 )CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST AZUL UNIDAD 1025480(1007480) CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
44121708
2239-4-LP14
Marcadores200 (1006280 )MARCADOR MON AMI PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD 1024280(1006280) MARCADOR MON AMI PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
Total Neto $ 461.000
Descuento $ 6.915
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.276
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 540.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.